洞口县安全生产监督管理局2018年度部门决算
2018年度部门决算
单位概况
(一)部门职能职责
1、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,拟订全县安全生产政策和规划,起草有关规范性文件;指导协调、监督检查全县安全生产工作,分析和预
测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。2、承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检査县政府有关部门和各乡镇人民政府(管理区)的安全生产工作,拟订安全生产目标管理考核标准和控指标分解方案,监督考核并通报安全生产控指标执行情况。3、承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外,下同)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检査工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。4、承担全县非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险性较小的地热、温泉、矿泉水、卤水、砖瓦用粘土等资源开采活动的非煤矿矿山企业安全生产许可证的核发;负责烟花爆竹销售许可证(零售)的核发;负责危险化学品经营许可证(剧毒化学品、易制爆危险化学品、有储存设施的危险化学品除外)核发;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检査责任,协助省、市安全生产监督管理局核发、管理职业卫生安全许可证(含有毒物品作业场所职业卫生安全许可证),组织查处职业危害事故和违法违规行为。6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法査处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位.7、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督査,根据县人民政府投权,依法组织一般事故的调査处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况,8、负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县安全生产伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析和上报工作。9、承办县人民政府交办的其他事项。
(二)单位基本情况:洞ロ县安监局行政编制人数10人事业编制人数19人,エ勤编制1人。实有人数40人,其中在职40人,部门预算收支与平衡情况:2018年预算总收入698.16万元,同比上年721.93万元减少23.77万元,减少3.29%,其中:经费拨款698.16万元。全年预算总支出698.16万元,同比上年减少23.77万元,减少3.29%,收支平衡。
(三)、机关运行情况分析:2018年预算支出698.16万元,其中:工资福利支出(含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等)141.27万元(其中“养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险”67.83万元),商品和服务支出(包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国(境)费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、エ会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出)198.40万元(其中“三公经费”12万元)对个人和家庭补助支出(含离退休人员统一津补贴、遗属补助、抚恤金、伤残补助、助学金、医疗补助、住房公积金、其他等)130.18万元。共中专项支出117.33万元。
(四)、项目任务及专项经费安排:煤炭局监管经费24万元,安全生产监察工作经费5万元,扶贫专项经费21.6万元
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。县安监局内设机构包括:办公室、财务股、政工股、综合股、矿山股、政策法规股、烟花股、危化股、行业和职业健康股,以及执法队和应急办两个非独立核算二级机构。
(二)决算单位构成。安监局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:洞口县安监局本级。
第二部分 单位2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
部门:洞口县安全生产监督管理局 公开01表 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,981,605.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,854,649.00 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 216,000.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3,910,956.26 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||
22 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 6,981,605.26 | 本年支出合计 | 50 | 6,981,605.26 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 | ||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 6,981,605.26 | 总计 | 54 | 6,981,605.26 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:洞口县安全生产监督管理局 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||
合计 | 6,981,605.26 | 6,981,605.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,854,649.00 | 2,854,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 2,842,799.00 | 2,842,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011301 | 行政运行 | 2,842,799.00 | 2,842,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,910,956.26 | 3,910,956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21501 | 资源勘探开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 3,810,956.26 | 3,810,956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150601 | 行政运行 | 3,810,956.26 | 3,810,956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:洞口县安全生产监督管理局 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,981,605.26 | 6,981,605.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,854,649.00 | 2,854,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2,842,799.00 | 2,842,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 2,842,799.00 | 2,842,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,910,956.26 | 3,910,956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 3,810,956.26 | 3,810,956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 3,810,956.26 | 3,810,956.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:洞口县安全生产监督管理局 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,981,605.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,854,649.00 | 2,854,649.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 216,000.00 | 216,000.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 3,910,956.26 | 3,910,956.26 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 6,981,605.26 | 本年支出合计 | 49 | 6,981,605.26 | 6,981,605.26 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 6,981,605.26 | 总计 | 54 | 6,981,605.26 | 6,981,605.26 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:洞口县安全生产监督管理局 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 6,981,605.26 | 6,981,605.26 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,854,649.00 | 2,854,649.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 2,842,799.00 | 2,842,799.00 | 0.00 | |||
2011301 | 行政运行 | 2,842,799.00 | 2,842,799.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,910,956.26 | 3,910,956.26 | 0.00 | |||
21501 | 资源勘探开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 3,810,956.26 | 3,810,956.26 | 0.00 | |||
2150601 | 行政运行 | 3,810,956.26 | 3,810,956.26 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门:洞口县安全生产监督管理局 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 3,695,675.36 | 302 | 商品和服务支出 | 1,984,065.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,412,660.07 | 30201 | 办公费 | 100,285.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,003,372.00 | 30202 | 印刷费 | 51,130.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 241,133.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10,252.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 559,850.00 | 30206 | 电费 | 14,738.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93,600.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,480.00 | 30211 | 差旅费 | 302,609.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 273,700.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 100,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 93,880.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,301,864.19 | 30215 | 会议费 | 12,194.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 35,840.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 435,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 90,095.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,173,295.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 353,882.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 512,982.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 48,500.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21,069.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,066.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16,990.00 | ||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 4,997,539.55 | 公用经费合计 | 1,984,065.71 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:洞口县安全生产监督管理局 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
105,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 95,000.00 | 97,161.00 | 0.00 | 7,066.00 | 0.00 | 7,066.00 | 90,095.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入支出总体同比上年减少23.77万元,主要是招待费下降和人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入总计698.16万,均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出总计698.16万元,其中行政运行284.28万元农林水扶贫支出21.6万元,安全生产监管等支出391.09万元.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收支同比上年减少23.77万元,主要是招待费下降和人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本单位系财政全额拨款单位,支出均为财政拨款。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出一般公共服务支出285.46万元,扶贫支出21.6万元,资源勘探信息等支出391.10万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年度年初预算为460.57万元,决算数为698.16万元,增加237.59万元,增资原因有人员增加和政府加大对安全生产全面监管投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年拨款基本支出698.16万元,工资福利支出369.57万元,商品和服务支出198.41万元,对个人和家庭补助130.19万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费总额年初预算为10.5万元,其中:公务接待费9.5万元,公务车运行维修费1万元,决算数为9.72万元,降低7.4%,其中:接待费9.01万元,公务车运行费0.71万元,根本原因是单位领导以身做则,从领导做起,严格控制三公经费的使用。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度三公经费
“三公”经费情況:2018年“三公”经费年初预算10.5万元,其中:公务接待费9.5万元,公务用车运行维护费1万元,因公出国(境)费0万元。决算数分别为接待费9.01万元,同比上年减少2.15万元,降低19.3%,国内接待186批次1012人,公务用车运行费0.71万元,同比减少3.59万元,降低83.5%,严格控制接待范围和接待标准,严格对口接待,控制陪同人员和人数,做到了厉行节约,公车运行费减少主要是公车制度改革的原因。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
项目预算绩效情况:2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共财政拨款款0元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出XX 万元,比年初预算数增加(减少)XX 万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。
政府采购支出说明:2018年单位采购预算总额23.6万元,其中办公用品5万元,电脑及共他办公耗村8万元,空调3万元,车辆维修4万元,油料费3.6万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,国有资产占有使用情况:截止到2017年12月31日止我单位固定资产帐面价为602168元,共中:小车1辆,账面价值224800元,办公设备10000元,专用设备包括电脑空调等27768元。无价值200万元以上的大型设备。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印剧费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支。