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2021年度洞口县竹市镇人民政府部门决算

2021年度洞口县竹市镇人民政府部门决算

第一部分 洞口县竹市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 洞口县竹市镇人民政府概况

一、部门职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系、组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(七)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(八)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(九)保障农村集体经济组织应有的自主权。

(十)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(十一)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本单位行政编制人数47人,机关后勤服务全额拨款事业编制人数4人,全额拨款事业编制人数117人,农机差额人员2人;实有在职人数164人,退休76人。公务车辆核定编制1辆,实有公务车辆1辆。竹市镇政府内设机构包括六办三中心一大队一所一站(党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人管理站)。

(二)决算单位构成

洞口县竹市镇人民政府为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为洞口县竹市镇人民政府本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,938.38

一、一般公共服务支出

32

2,962.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

27.54

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

3.00

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

30.50

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

8.00

9

九、卫生健康支出

40

54.54

10

十、节能环保支出

41

81.00

11

十一、城乡社区支出

42

31.29

12

十二、农林水支出

43

669.33

13

十三、交通运输支出

44

16.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

50.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

54.17

23

二十三、其他支出

54

5.10

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,965.91

本年支出合计

58

3,965.91

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

3,965.91

总计

62

3,965.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,965.91

3,965.91

201

一般公共服务支出

2,962.98

2,962.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,881.80

2,881.80

2010301

行政运行

1,875.04

1,875.04

2010302

一般行政管理事务

931.96

931.96

2010303

机关服务

33.17

33.17

2010308

信访事务

12.73

12.73

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.90

28.90

20105

统计信息事务

50.25

50.25

2010502

一般行政管理事务

49.79

49.79

2010599

其他统计信息事务支出

0.46

0.46

20106

财政事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.00

2.00

20132

组织事务

1.93

1.93

2013299

其他组织事务支出

1.93

1.93

20134

统战事务

4.00

4.00

2013401

行政运行

4.00

4.00

20136

其他共产党事务支出

21.00

21.00

2013602

一般行政管理事务

21.00

21.00

204

公共安全支出

3.00

3.00

20402

公安

3.00

3.00

2040220

执法办案

2.00

2.00

2040221

特别业务

1.00

1.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.50

30.50

20701

文化和旅游

4.50

4.50

2070109

群众文化

2.00

2.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

20702

文物

3.00

3.00

2070204

文物保护

3.00

3.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00

208

社会保障和就业支出

8.00

8.00

20802

民政管理事务

8.00

8.00

2080208

基层政权建设和社区治理

8.00

8.00

210

卫生健康支出

54.54

54.54

21003

基层医疗卫生机构

36.00

36.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

36.00

36.00

21099

其他卫生健康支出

18.54

18.54

2109999

其他卫生健康支出

18.54

18.54

211

节能环保支出

81.00

81.00

21104

自然生态保护

81.00

81.00

2110402

农村环境保护

81.00

81.00

212

城乡社区支出

31.29

31.29

21201

城乡社区管理事务

8.00

8.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.00

8.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

22.54

22.54

2121902

土地开发支出

22.54

22.54

21299

其他城乡社区支出

0.75

0.75

2129999

其他城乡社区支出

0.75

0.75

213

农林水支出

669.33

669.33

21301

农业农村

150.40

150.40

2130122

农业生产发展

127.40

127.40

2130199

其他农业农村支出

23.00

23.00

21303

水利

12.01

12.01

2130399

其他水利支出

12.01

12.01

21305

扶贫

198.59

198.59

2130505

生产发展

70.00

70.00

2130599

其他扶贫支出

128.59

128.59

21307

农村综合改革

308.33

308.33

2130701

对村级公益事业建设的补助

89.00

89.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

71.75

71.75

2130707

农村综合改革示范试点补助

24.95

24.95

2130799

其他农村综合改革支出

122.63

122.63

214

交通运输支出

16.00

16.00

21401

公路水路运输

16.00

16.00

2140199

其他公路水路运输支出

16.00

16.00

222

粮油物资储备支出

50.00

50.00

22201

粮油物资事务

50.00

50.00

2220199

其他粮油物资事务支出

50.00

50.00

224

灾害防治及应急管理支出

54.17

54.17

22401

应急管理事务

4.00

4.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

4.00

22402

消防事务

12.17

12.17

2240204

消防应急救援

9.17

9.17

2240299

其他消防事务支出

3.00

3.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

38.00

38.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

38.00

38.00

229

其他支出

5.10

5.10

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

22999

其他支出

0.10

0.10

2299999

其他支出

0.10

0.10

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,965.91

3,965.91

201

一般公共服务支出

2,962.98

2,962.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,881.80

2,881.80

2010301

行政运行

1,875.04

1,875.04

2010302

一般行政管理事务

931.96

931.96

2010303

机关服务

33.17

33.17

2010308

信访事务

12.73

12.73

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.90

28.90

20105

统计信息事务

50.25

50.25

2010502

一般行政管理事务

49.79

49.79

2010599

其他统计信息事务支出

0.46

0.46

20106

财政事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.00

2.00

20132

组织事务

1.93

1.93

2013299

其他组织事务支出

1.93

1.93

20134

统战事务

4.00

4.00

2013401

行政运行

4.00

4.00

20136

其他共产党事务支出

21.00

21.00

2013602

一般行政管理事务

21.00

21.00

204

公共安全支出

3.00

3.00

20402

公安

3.00

3.00

2040220

执法办案

2.00

2.00

2040221

特别业务

1.00

1.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.50

30.50

20701

文化和旅游

4.50

4.50

2070109

群众文化

2.00

2.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

20702

文物

3.00

3.00

2070204

文物保护

3.00

3.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00

208

社会保障和就业支出

8.00

8.00

20802

民政管理事务

8.00

8.00

2080208

基层政权建设和社区治理

8.00

8.00

210

卫生健康支出

54.54

54.54

21003

基层医疗卫生机构

36.00

36.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

36.00

36.00

21099

其他卫生健康支出

18.54

18.54

2109999

其他卫生健康支出

18.54

18.54

211

节能环保支出

81.00

81.00

21104

自然生态保护

81.00

81.00

2110402

农村环境保护

81.00

81.00

212

城乡社区支出

31.29

31.29

21201

城乡社区管理事务

8.00

8.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.00

8.00

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

22.54

22.54

2121902

土地开发支出

22.54

22.54

21299

其他城乡社区支出

0.75

0.75

2129999

其他城乡社区支出

0.75

0.75

213

农林水支出

669.33

669.33

21301

农业农村

150.40

150.40

2130122

农业生产发展

127.40

127.40

2130199

其他农业农村支出

23.00

23.00

21303

水利

12.01

12.01

2130399

其他水利支出

12.01

12.01

21305

扶贫

198.59

198.59

2130505

生产发展

70.00

70.00

2130599

其他扶贫支出

128.59

128.59

21307

农村综合改革

308.33

308.33

2130701

对村级公益事业建设的补助

89.00

89.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

71.75

71.75

2130707

农村综合改革示范试点补助

24.95

24.95

2130799

其他农村综合改革支出

122.63

122.63

214

交通运输支出

16.00

16.00

21401

公路水路运输

16.00

16.00

2140199

其他公路水路运输支出

16.00

16.00

222

粮油物资储备支出

50.00

50.00

22201

粮油物资事务

50.00

50.00

2220199

其他粮油物资事务支出

50.00

50.00

224

灾害防治及应急管理支出

54.17

54.17

22401

应急管理事务

4.00

4.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

4.00

22402

消防事务

12.17

12.17

2240204

消防应急救援

9.17

9.17

2240299

其他消防事务支出

3.00

3.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

38.00

38.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

38.00

38.00

229

其他支出

5.10

5.10

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

22999

其他支出

0.10

0.10

2299999

其他支出

0.10

0.10

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,938.38

一、一般公共服务支出

33

2,962.98

2,962.98

二、政府性基金预算财政拨款

2

27.54

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

3.00

3.00

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

30.50

30.50

8

八、社会保障和就业支出

40

8.00

8.00

9

九、卫生健康支出

41

54.54

54.54

10

十、节能环保支出

42

81.00

81.00

11

十一、城乡社区支出

43

31.29

8.75

22.54

12

十二、农林水支出

44

669.33

669.33

13

十三、交通运输支出

45

16.00

16.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

50.00

50.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

54.17

54.17

23

二十三、其他支出

55

5.10

0.10

5.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

3,965.91

本年支出合计

59

3,965.91

3,938.38

27.54

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,965.91

总计

64

3,965.91

3,938.38

27.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,938.38

3,938.38

201

一般公共服务支出

2,962.98

2,962.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,881.80

2,881.80

2010301

行政运行

1,875.04

1,875.04

2010302

一般行政管理事务

931.96

931.96

2010303

机关服务

33.17

33.17

2010308

信访事务

12.73

12.73

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.90

28.90

20105

统计信息事务

50.25

50.25

2010502

一般行政管理事务

49.79

49.79

2010599

其他统计信息事务支出

0.46

0.46

20106

财政事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20129

群众团体事务

2.00

2.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.00

2.00

20132

组织事务

1.93

1.93

2013299

其他组织事务支出

1.93

1.93

20134

统战事务

4.00

4.00

2013401

行政运行

4.00

4.00

20136

其他共产党事务支出

21.00

21.00

2013602

一般行政管理事务

21.00

21.00

204

公共安全支出

3.00

3.00

20402

公安

3.00

3.00

2040220

执法办案

2.00

2.00

2040221

特别业务

1.00

1.00

207

文化旅游体育与传媒支出

30.50

30.50

20701

文化和旅游

4.50

4.50

2070109

群众文化

2.00

2.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

20702

文物

3.00

3.00

2070204

文物保护

3.00

3.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

23.00

23.00

208

社会保障和就业支出

8.00

8.00

20802

民政管理事务

8.00

8.00

2080208

基层政权建设和社区治理

8.00

8.00

210

卫生健康支出

54.54

54.54

21003

基层医疗卫生机构

36.00

36.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

36.00

36.00

21099

其他卫生健康支出

18.54

18.54

2109999

其他卫生健康支出

18.54

18.54

211

节能环保支出

81.00

81.00

21104

自然生态保护

81.00

81.00

2110402

农村环境保护

81.00

81.00

212

城乡社区支出

8.75

8.75

21201

城乡社区管理事务

8.00

8.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.00

8.00

21299

其他城乡社区支出

0.75

0.75

2129999

其他城乡社区支出

0.75

0.75

213

农林水支出

669.33

669.33

21301

农业农村

150.40

150.40

2130122

农业生产发展

127.40

127.40

2130199

其他农业农村支出

23.00

23.00

21303

水利

12.01

12.01

2130399

其他水利支出

12.01

12.01

21305

扶贫

198.59

198.59

2130505

生产发展

70.00

70.00

2130599

其他扶贫支出

128.59

128.59

21307

农村综合改革

308.33

308.33

2130701

对村级公益事业建设的补助

89.00

89.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

71.75

71.75

2130707

农村综合改革示范试点补助

24.95

24.95

2130799

其他农村综合改革支出

122.63

122.63

214

交通运输支出

16.00

16.00

21401

公路水路运输

16.00

16.00

2140199

其他公路水路运输支出

16.00

16.00

222

粮油物资储备支出

50.00

50.00

22201

粮油物资事务

50.00

50.00

2220199

其他粮油物资事务支出

50.00

50.00

224

灾害防治及应急管理支出

54.17

54.17

22401

应急管理事务

4.00

4.00

2240199

其他应急管理支出

4.00

4.00

22402

消防事务

12.17

12.17

2240204

消防应急救援

9.17

9.17

2240299

其他消防事务支出

3.00

3.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

38.00

38.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

38.00

38.00

229

其他支出

0.10

0.10

22999

其他支出

0.10

0.10

2299999

其他支出

0.10

0.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,865.04

302

商品和服务支出

1,322.05

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

671.69

30201

办公费

125.60

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

429.12

30202

印刷费

142.79

30702

国外债务付息

30103

奖金

348.46

30203

咨询费

10.00

310

资本性支出

7.66

30106

伙食补助费

30204

手续费

10.00

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

12.09

31002

办公设备购置

7.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

135.25

30206

电费

15.16

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

3.38

30207

邮电费

8.06

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

72.58

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

13.81

30211

差旅费

32.64

31008

物资储备

30113

住房公积金

112.62

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

297.26

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

78.13

30214

租赁费

31.27

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

743.63

30215

会议费

15.31

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

15.92

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

5.40

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

1.17

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

15.92

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

184.36

30225

专用燃料费

2.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

128.39

399

其他支出

30307

医疗费补助

56.10

30227

委托业务费

72.45

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

5.28

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

30.17

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

220.40

30231

公务用车运行维护费

3.26

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

100.00

30239

其他交通费用

100.78

30399

其他对个人和家庭的补助

166.86

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

257.05

人员经费合计

2,608.67

公用经费合计

1,329.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

4.00

4.00

6.00

8.66

3.26

3.26

5.40

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27.54

27.54

27.54

212

城乡社区支出

22.54

22.54

22.54

21219

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

22.54

22.54

22.54

2121902

土地开发支出

22.54

22.54

22.54

229

其他支出

5.00

5.00

5.00

22960

彩票公益金安排的支出

5.00

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

5.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:洞口县竹市镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,965.91万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,318.35万元,增长49.79%。主要是因为工资普调、新增人员、增加人均1.5万元绩效工资、疫情防控等重点工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,965.91万元,其中:财政拨款收入3,965.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,965.91万元,其中:基本支出3,965.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,965.91万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,318.35万元,增长49.79%。主要是因为工资普调、新增人员、增加人均1.5万元绩效工资、疫情防控等重点工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,938.38万元,占本年支出合计的99.31%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,483.78万元,增长60.45%。主要是因为工资普调、新增人员、增加人均1.5万元绩效工资、疫情防控等重点工作支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,938.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,962.98万元,占75.23%;公共安全支出3万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出30.5万元,占0.77%;社会保障和就业支出8万元,占0.2%;卫生健康支出54.54万元,占1.38%;节能环保支出81万元,占2.06%;城乡社区支出8.75万元,占0.22%;农林水支出669.33万元,占17%;交通运输支出16万元,占0.41%;粮油物资储备支出50万元,占1.27%;灾害防治及应急管理支出54.17万元,占1.38%;其他支出0.1万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,785.09万元,支出决算数为3,938.38万元,完成年初预算的220.63%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,783.59万元,支出决算为1,875.04万元,完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资普调、新增人员、增加人均1.5万元绩效工资、疫情防控等重点工作支出增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为931.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为33.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为12.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为28.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为49.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

11、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

12、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

13、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

14、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为0.50万元,支出决算为1万元,完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

19、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

20、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

21、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为18.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

24、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

25、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为127.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

26、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

27、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为12.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

28、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

29、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为128.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

30、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

31、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为71.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

32、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为24.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

33、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为122.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

34、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

35、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

36、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

37、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

38、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

39、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

40、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初时未对该类支出进行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,938.38万元,其中:人员经费2,608.67万元,占基本支出的66.24%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,329.71万元,占基本支出的33.76%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为8.66万元,完成预算的86.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为5.4万元,完成预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待规格,减少公务接待次数, ,与上年相比增加1.9万元,增长54.29%,增长的主要原因是虽然已经严格控制公务接待规格,但是各项工作迎检,考核增加,招待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.26万元,完成预算的81.5%,决算数小于预算数的主要原因是公车本年度维修费用减少 ,与上年相比减少0.54万元,下降14.21%,下降的主要原因是严格控制公务用车、公车本年度维修费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.4万元,占62.36%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.26万元,占37.64%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为5.4万元,全年共接待来访团组130个、来宾530人次,主要是上级检查工作、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.26万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.26万元,主要是购买油卡及维修费用、车辆保险等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入27.54万元;年初结转和结余0万元;支出27.54万元,其中基本支出27.54万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县竹市镇人民政府2021年度机关运行经费支出1,329.71万元,比上一年决算数增加848.2万元,增长176.15%。主要原因是:各项工作任务增加,办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、劳务费、其他交通费用等支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县竹市镇人民政府开支会议费15.31万元,用于召开每月的主题党日会议,共12次,人数90人/次,内容为唱国歌、重温入党誓词,学习习近平总书记重要谈话,分发主题党日资料等支出0.7万;拟召开防汛抗旱会议,共10次,人数202人/次,内容为应急预案拟定、启动、开展情况等的商讨及防汛抗旱会议的召开,支出3.5万;培拟召开信访积案化解会议,共5次,人数12人/次,内容为信访积案情况汇报、讨论化解方案等,支出2万;召开疫情防控会议,共8次,人数202人/次,内容为负责本项工作的村镇干部对疫情防控情况汇报、防控工作安排等,支出4.2万。召开六零创建工作会议,内容为六零创建工作的各项任务安排,支出4.91万元;开支培训费15.92万元,用于开展平台管理人员业务培训,人数68人,内容为考核平台的操作流程,支出2万;开展社会治理业务培训,人数75人,内容为六零创建及社会治理工作的经验总结等,支出2万;开展疫情防控专业技能培训,人数198人,内容为疫情防控工作重点难点概述、防控专业技能等,支出6万;开展消防应急安全知识培训,人数120人,内容为消防应急安全基础知识的宣讲传播、村民消防应急安全知识手册的发放等,支出1万;开展防返贫监测信息操作员培训,人数56人,内容为防返贫监测与帮扶管理平台的操作流程,预算3万。举办“学党史、颂党恩、跟党走”主题演讲,经费预算1.92万元。;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县竹市镇人民政府2021年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,洞口县竹市镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

洞口县竹市镇人民政府整体支出绩效评价报告


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