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2021年度洞口县石柱镇人民政府部门决算

2021年度洞口县石柱镇人民政府部门决算

第一部分 洞口县石柱镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 洞口县石柱镇人民政府概况

一、部门职责

(一)促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

(二)加强社会管理。制定实施本乡镇社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(三)依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权,配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

(四)搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(五)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(六)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(七)确保人民群众生命财产安全,切实提高人民群众幸福感、获得感。解决好人民群众关心的就业、教育、医疗、住房、社保等问题,搞好基本民生工程。农村人居环境整治常态化、规范化。确保过程规范化、标准化。提高全镇党员干部的思想认识,加快阳光型、服务型政府的建设。持续激发乡村群众的主动性积极性创造性,使乡村振兴获得源源不断的内生动力,加强柑桔油茶种植专业合作社的后续管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门共有编制人数75人,实有人数75人,其中在职63人,退休12人。内设股室12个(含0个副科级单位),分别是党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人管理站)。

(二)决算单位构成

洞口县石柱镇人民政府为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为洞口县石柱镇人民政府本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,469.73

一、一般公共服务支出

32

1,199.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

10.00

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

7.10

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

11.90

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

3.00

9

九、卫生健康支出

40

12.68

10

十、节能环保支出

41

18.00

11

十一、城乡社区支出

42

20.00

12

十二、农林水支出

43

141.04

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

4.00

15

十五、商业服务业等支出

46

15.00

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

30.56

23

二十三、其他支出

54

17.00

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,479.73

本年支出合计

58

1,479.73

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,479.73

总计

62

1,479.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,479.73

1,479.73

201

一般公共服务支出

1,199.44

1,199.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,158.05

1,158.05

2010301

行政运行

761.53

761.53

2010302

一般行政管理事务

290.57

290.57

2010308

信访事务

3.54

3.54

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.41

102.41

20105

统计信息事务

15.83

15.83

2010502

一般行政管理事务

15.72

15.72

2010599

其他统计信息事务支出

0.12

0.12

20106

财政事务

13.00

13.00

2010605

财政国库业务

6.00

6.00

2010699

其他财政事务支出

7.00

7.00

20129

群众团体事务

6.56

6.56

2012906

工会事务

3.00

3.00

2012999

其他群众团体事务支出

3.56

3.56

20136

其他共产党事务支出

6.00

6.00

2013602

一般行政管理事务

6.00

6.00

204

公共安全支出

7.10

7.10

20402

公安

7.10

7.10

2040220

执法办案

5.60

5.60

2040221

特别业务

1.50

1.50

207

文化旅游体育与传媒支出

11.90

11.90

20701

文化和旅游

1.90

1.90

2070199

其他文化和旅游支出

1.90

1.90

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

3.00

3.00

20802

民政管理事务

3.00

3.00

2080208

基层政权建设和社区治理

3.00

3.00

210

卫生健康支出

12.68

12.68

21003

基层医疗卫生机构

3.00

3.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3.00

3.00

21099

其他卫生健康支出

9.68

9.68

2109999

其他卫生健康支出

9.68

9.68

211

节能环保支出

18.00

18.00

21104

自然生态保护

18.00

18.00

2110402

农村环境保护

18.00

18.00

212

城乡社区支出

20.00

20.00

21202

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

2120201

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

213

农林水支出

141.04

141.04

21305

扶贫

60.95

60.95

2130599

其他扶贫支出

60.95

60.95

21307

农村综合改革

80.10

80.10

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00

6.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

32.00

32.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

8.78

8.78

2130799

其他农村综合改革支出

33.32

33.32

215

资源勘探工业信息等支出

4.00

4.00

21505

工业和信息产业监管

4.00

4.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.00

4.00

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

21602

商业流通事务

15.00

15.00

2160299

其他商业流通事务支出

15.00

15.00

224

灾害防治及应急管理支出

30.56

30.56

22402

消防事务

8.56

8.56

2240204

消防应急救援

8.00

8.00

2240299

其他消防事务支出

0.56

0.56

22406

自然灾害防治

5.00

5.00

2240601

地质灾害防治

5.00

5.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17.00

17.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

17.00

17.00

229

其他支出

17.00

17.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

22999

其他支出

7.00

7.00

2299999

其他支出

7.00

7.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,479.73

1,469.73

10.00

201

一般公共服务支出

1,199.44

1,199.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,158.05

1,158.05

2010301

行政运行

761.53

761.53

2010302

一般行政管理事务

290.57

290.57

2010308

信访事务

3.54

3.54

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.41

102.41

20105

统计信息事务

15.83

15.83

2010502

一般行政管理事务

15.72

15.72

2010599

其他统计信息事务支出

0.12

0.12

20106

财政事务

13.00

13.00

2010605

财政国库业务

6.00

6.00

2010699

其他财政事务支出

7.00

7.00

20129

群众团体事务

6.56

6.56

2012906

工会事务

3.00

3.00

2012999

其他群众团体事务支出

3.56

3.56

20136

其他共产党事务支出

6.00

6.00

2013602

一般行政管理事务

6.00

6.00

204

公共安全支出

7.10

7.10

20402

公安

7.10

7.10

2040220

执法办案

5.60

5.60

2040221

特别业务

1.50

1.50

207

文化旅游体育与传媒支出

11.90

11.90

20701

文化和旅游

1.90

1.90

2070199

其他文化和旅游支出

1.90

1.90

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

3.00

3.00

20802

民政管理事务

3.00

3.00

2080208

基层政权建设和社区治理

3.00

3.00

210

卫生健康支出

12.68

12.68

21003

基层医疗卫生机构

3.00

3.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3.00

3.00

21099

其他卫生健康支出

9.68

9.68

2109999

其他卫生健康支出

9.68

9.68

211

节能环保支出

18.00

18.00

21104

自然生态保护

18.00

18.00

2110402

农村环境保护

18.00

18.00

212

城乡社区支出

20.00

20.00

21202

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

2120201

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

213

农林水支出

141.04

141.04

21305

扶贫

60.95

60.95

2130599

其他扶贫支出

60.95

60.95

21307

农村综合改革

80.10

80.10

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00

6.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

32.00

32.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

8.78

8.78

2130799

其他农村综合改革支出

33.32

33.32

215

资源勘探工业信息等支出

4.00

4.00

21505

工业和信息产业监管

4.00

4.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.00

4.00

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

21602

商业流通事务

15.00

15.00

2160299

其他商业流通事务支出

15.00

15.00

224

灾害防治及应急管理支出

30.56

30.56

22402

消防事务

8.56

8.56

2240204

消防应急救援

8.00

8.00

2240299

其他消防事务支出

0.56

0.56

22406

自然灾害防治

5.00

5.00

2240601

地质灾害防治

5.00

5.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17.00

17.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

17.00

17.00

229

其他支出

17.00

7.00

10.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

22999

其他支出

7.00

7.00

2299999

其他支出

7.00

7.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,469.73

一、一般公共服务支出

33

1,199.44

1,199.44

二、政府性基金预算财政拨款

2

10.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

7.10

7.10

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

11.90

11.90

8

八、社会保障和就业支出

40

3.00

3.00

9

九、卫生健康支出

41

12.68

12.68

10

十、节能环保支出

42

18.00

18.00

11

十一、城乡社区支出

43

20.00

20.00

12

十二、农林水支出

44

141.04

141.04

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

4.00

4.00

15

十五、商业服务业等支出

47

15.00

15.00

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

30.56

30.56

23

二十三、其他支出

55

17.00

7.00

10.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,479.73

本年支出合计

59

1,479.73

1,469.73

10.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,479.73

总计

64

1,479.73

1,469.73

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,469.73

1,469.73

201

一般公共服务支出

1,199.44

1,199.44

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,158.05

1,158.05

2010301

行政运行

761.53

761.53

2010302

一般行政管理事务

290.57

290.57

2010308

信访事务

3.54

3.54

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.41

102.41

20105

统计信息事务

15.83

15.83

2010502

一般行政管理事务

15.72

15.72

2010599

其他统计信息事务支出

0.12

0.12

20106

财政事务

13.00

13.00

2010605

财政国库业务

6.00

6.00

2010699

其他财政事务支出

7.00

7.00

20129

群众团体事务

6.56

6.56

2012906

工会事务

3.00

3.00

2012999

其他群众团体事务支出

3.56

3.56

20136

其他共产党事务支出

6.00

6.00

2013602

一般行政管理事务

6.00

6.00

204

公共安全支出

7.10

7.10

20402

公安

7.10

7.10

2040220

执法办案

5.60

5.60

2040221

特别业务

1.50

1.50

207

文化旅游体育与传媒支出

11.90

11.90

20701

文化和旅游

1.90

1.90

2070199

其他文化和旅游支出

1.90

1.90

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

3.00

3.00

20802

民政管理事务

3.00

3.00

2080208

基层政权建设和社区治理

3.00

3.00

210

卫生健康支出

12.68

12.68

21003

基层医疗卫生机构

3.00

3.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

3.00

3.00

21099

其他卫生健康支出

9.68

9.68

2109999

其他卫生健康支出

9.68

9.68

211

节能环保支出

18.00

18.00

21104

自然生态保护

18.00

18.00

2110402

农村环境保护

18.00

18.00

212

城乡社区支出

20.00

20.00

21202

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

2120201

城乡社区规划与管理

20.00

20.00

213

农林水支出

141.04

141.04

21305

扶贫

60.95

60.95

2130599

其他扶贫支出

60.95

60.95

21307

农村综合改革

80.10

80.10

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00

6.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

32.00

32.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

8.78

8.78

2130799

其他农村综合改革支出

33.32

33.32

215

资源勘探工业信息等支出

4.00

4.00

21505

工业和信息产业监管

4.00

4.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

4.00

4.00

216

商业服务业等支出

15.00

15.00

21602

商业流通事务

15.00

15.00

2160299

其他商业流通事务支出

15.00

15.00

224

灾害防治及应急管理支出

30.56

30.56

22402

消防事务

8.56

8.56

2240204

消防应急救援

8.00

8.00

2240299

其他消防事务支出

0.56

0.56

22406

自然灾害防治

5.00

5.00

2240601

地质灾害防治

5.00

5.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17.00

17.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

17.00

17.00

229

其他支出

7.00

7.00

22999

其他支出

7.00

7.00

2299999

其他支出

7.00

7.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

761.53

302

商品和服务支出

540.37

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

131.46

30201

办公费

31.10

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

168.14

30202

印刷费

45.51

30702

国外债务付息

30103

奖金

195.28

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

2.10

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

104.00

30206

电费

5.82

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

20.14

30207

邮电费

9.21

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

47.55

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

5.50

30211

差旅费

7.31

31008

物资储备

30113

住房公积金

84.61

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.26

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

4.84

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

167.83

30215

会议费

0.72

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.31

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.73

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

2.11

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

160.83

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

178.04

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

6.56

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.22

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

93.26

30399

其他对个人和家庭的补助

7.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

151.10

人员经费合计

929.36

公用经费合计

540.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50

6.50

6.50

1.00

6.95

6.22

6.22

0.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10.00

10.00

10.00

229

其他支出

10.00

10.00

10.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00

10.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

10.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:洞口县石柱镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,479.73万元。与上一年度相比,收、支总计各增加549.36万元,增长59.05%。主要是因为工作次数开展增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,479.73万元,其中:财政拨款收入1,479.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,479.73万元,其中:基本支出1,469.73万元,占99.32%;项目支出10万元,占0.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,479.73万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加549.36万元,增长59.05%。主要是因为各项工作增加,导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,469.73万元,占本年支出合计的99.32%。与上一年度相比,财政拨款支出增加544.36万元,增长58.83%。主要是因为各项工作增加,导致支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,469.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,199.44万元,占81.62%;公共安全支出7.1万元,占0.48%;文化旅游体育与传媒支出11.9万元,占0.81%;社会保障和就业支出3万元,占0.2%;卫生健康支出12.68万元,占0.86%;节能环保支出18万元,占1.22%;城乡社区支出20万元,占1.36%;农林水支出141.04万元,占9.6%;资源勘探工业信息等支出4万元,占0.27%;商业服务业等支出15万元,占1.02%;灾害防治及应急管理支出30.56万元,占2.08%;其他支出7万元,占0.48%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为622.3万元,支出决算数为1,469.73万元,完成年初预算的236.18%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为614.80万元,支出决算为761.53万元,完成年初预算的123.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为6.00万元,支出决算为290.57万元,完成年初预算的4,842.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为102.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为15.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

9、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为1.00万元,支出决算为3万元,完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

10、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

11、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

12、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

13、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为0.50万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

17、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

18、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

19、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

20、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

21、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为60.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为8.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为33.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

26、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

27、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

28、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

29、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

30、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

31、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

32、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,469.73万元,其中:人员经费929.36万元,占基本支出的63.23%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费540.37万元,占基本支出的36.77%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为6.95万元,完成预算的92.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.73万元,完成预算的73%,决算数小于预算数的主要原因是比预算公务接待减少 ,与上年相比增加0.57万元,增长356.25%,增长的主要原因是比上年公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元,支出决算为6.22万元,完成预算的95.69%,决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费较预算减少 ,与上年相比增加2.76万元,增长79.77%,增长的主要原因是下村次数增加,公车运行维护费较去年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.73万元,占10.5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.22万元,占89.5%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.73万元,全年共接待来访团组30个、来宾128人次,主要是各项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.22万元,其中:公务用车购置费0万元,镇政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.22万元,主要是公车加油,运行维护等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元;年初结转和结余0万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县石柱镇人民政府2021年度机关运行经费支出540.37万元,比上一年决算数增加365.34万元,增长208.73%。主要原因是:各项工作增加,导致支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县石柱镇人民政府开支会议费0.72万元,用于召开20次会议,人数30人,内容为上级布置工作的研究和部署;开支培训费0.31万元,用于开展20次培训,人数为30人,内容为各项工作业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县石柱镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,洞口县石柱镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于开展下村工作;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

洞口县石柱镇2021年度整体支出绩效自评报告

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