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2021年度洞口县科技和工业信息化局部门决算

2021年度洞口县科技和工业信息化局部门决算

第一部分 洞口县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 洞口县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规;起草科技、工业和信息化领域的规范性文件,并组织实施;对相关法律法规的执行情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

(二))组织实施县科技重大专项和县级科技计划工作。组织县科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施市级以上科技重大专项工作,协调县科技重大专项与市级以上科技重大专项的衔接与配套;负责组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等全县各类县级科技计划和重大科技工程计划;负责市级以上相关科技计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(三)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟定科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(四)牵头组织协调促进全县产学研结合工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推进企业技术创新体系建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责全县技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。

(五)主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。组织实施县高新技术产业化重大项目;指导和推荐高新技术企业、高新技术产品、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关认定工作;指导并推动高新技术企业创新发展。

(六)负责本部门及归口管理单位的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理;负责制定并会同有关部门实施全县科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

(七)负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(八)拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;综合管理全县工业经济,协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会信息化;承担县加速推进新型工业化领导小组的日常工作。

(九)负责推动软件业和信息服务业的发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

(十)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;参与编制全县生态建设规划;参与协调工业环境保护。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本单位共有编制22个,实有人数36人。内设股室9个,分别为:运行股;投资规划股;科技管理股;高薪技术与财务股;政工股;信息化管理股;产业政策法规股;节能综合利用与安全股;办公室等。

(二)决算单位构成

洞口县科技和工业信息化局为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为洞口县科技和工业信息化局本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,019.95

一、一般公共服务支出

32

394.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

211.93

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

61.89

9

九、卫生健康支出

40

6.43

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

6.47

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

603.37

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

735.76

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2,019.95

本年支出合计

58

2,019.95

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

2,019.95

总计

62

2,019.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,019.95

2,019.95

201

一般公共服务支出

394.11

394.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

384.91

384.91

2010301

行政运行

384.31

384.31

2010302

一般行政管理事务

0.60

0.60

20113

商贸事务

5.60

5.60

2011301

行政运行

5.60

5.60

20132

组织事务

3.60

3.60

2013299

其他组织事务支出

3.60

3.60

206

科学技术支出

211.93

211.93

20601

科学技术管理事务

29.30

29.30

2060199

其他科学技术管理事务支出

29.30

29.30

20603

应用研究

4.00

4.00

2060399

其他应用研究支出

4.00

4.00

20605

科技条件与服务

63.58

63.58

2060501

机构运行

10.57

10.57

2060599

其他科技条件与服务支出

53.01

53.01

20607

科学技术普及

49.00

49.00

2060702

科普活动

40.00

40.00

2060799

其他科学技术普及支出

9.00

9.00

20699

其他科学技术支出

66.05

66.05

2069999

其他科学技术支出

66.05

66.05

208

社会保障和就业支出

61.89

61.89

20806

企业改革补助

20.00

20.00

2080601

企业关闭破产补助

20.00

20.00

20821

特困人员救助供养

41.89

41.89

2082101

城市特困人员救助供养支出

41.89

41.89

210

卫生健康支出

6.43

6.43

21004

公共卫生

4.78

4.78

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4.78

4.78

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.65

1.65

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

1.65

1.65

213

农林水支出

6.47

6.47

21305

扶贫

6.47

6.47

2130599

其他扶贫支出

6.47

6.47

215

资源勘探工业信息等支出

603.37

603.37

21502

制造业

139.26

139.26

2150299

其他制造业支出

139.26

139.26

21505

工业和信息产业监管

324.11

324.11

2150501

行政运行

17.81

17.81

2150599

其他工业和信息产业监管支出

306.30

306.30

21508

支持中小企业发展和管理支出

140.00

140.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

140.00

140.00

222

粮油物资储备支出

735.76

735.76

22205

重要商品储备

735.76

735.76

2220511

应急物资储备

735.76

735.76

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,019.95

678.64

1,341.31

201

一般公共服务支出

394.11

394.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

384.91

384.91

2010301

行政运行

384.31

384.31

2010302

一般行政管理事务

0.60

0.60

20113

商贸事务

5.60

5.60

2011301

行政运行

5.60

5.60

20132

组织事务

3.60

3.60

2013299

其他组织事务支出

3.60

3.60

206

科学技术支出

211.93

211.93

20601

科学技术管理事务

29.30

29.30

2060199

其他科学技术管理事务支出

29.30

29.30

20603

应用研究

4.00

4.00

2060399

其他应用研究支出

4.00

4.00

20605

科技条件与服务

63.58

63.58

2060501

机构运行

10.57

10.57

2060599

其他科技条件与服务支出

53.01

53.01

20607

科学技术普及

49.00

49.00

2060702

科普活动

40.00

40.00

2060799

其他科学技术普及支出

9.00

9.00

20699

其他科学技术支出

66.05

66.05

2069999

其他科学技术支出

66.05

66.05

208

社会保障和就业支出

61.89

41.89

20.00

20806

企业改革补助

20.00

20.00

2080601

企业关闭破产补助

20.00

20.00

20821

特困人员救助供养

41.89

41.89

2082101

城市特困人员救助供养支出

41.89

41.89

210

卫生健康支出

6.43

6.43

21004

公共卫生

4.78

4.78

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4.78

4.78

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.65

1.65

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

1.65

1.65

213

农林水支出

6.47

6.47

21305

扶贫

6.47

6.47

2130599

其他扶贫支出

6.47

6.47

215

资源勘探工业信息等支出

603.37

17.81

585.56

21502

制造业

139.26

139.26

2150299

其他制造业支出

139.26

139.26

21505

工业和信息产业监管

324.11

17.81

306.30

2150501

行政运行

17.81

17.81

2150599

其他工业和信息产业监管支出

306.30

306.30

21508

支持中小企业发展和管理支出

140.00

140.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

140.00

140.00

222

粮油物资储备支出

735.76

735.76

22205

重要商品储备

735.76

735.76

2220511

应急物资储备

735.76

735.76

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,019.95

一、一般公共服务支出

33

394.11

394.11

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

211.93

211.93

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

61.89

61.89

9

九、卫生健康支出

41

6.43

6.43

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

6.47

6.47

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

603.37

603.37

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

735.76

735.76

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,019.95

本年支出合计

59

2,019.95

2,019.95

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,019.95

总计

64

2,019.95

2,019.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,019.95

678.64

1,341.31

201

一般公共服务支出

394.11

394.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

384.91

384.91

2010301

行政运行

384.31

384.31

2010302

一般行政管理事务

0.60

0.60

20113

商贸事务

5.60

5.60

2011301

行政运行

5.60

5.60

20132

组织事务

3.60

3.60

2013299

其他组织事务支出

3.60

3.60

206

科学技术支出

211.93

211.93

20601

科学技术管理事务

29.30

29.30

2060199

其他科学技术管理事务支出

29.30

29.30

20603

应用研究

4.00

4.00

2060399

其他应用研究支出

4.00

4.00

20605

科技条件与服务

63.58

63.58

2060501

机构运行

10.57

10.57

2060599

其他科技条件与服务支出

53.01

53.01

20607

科学技术普及

49.00

49.00

2060702

科普活动

40.00

40.00

2060799

其他科学技术普及支出

9.00

9.00

20699

其他科学技术支出

66.05

66.05

2069999

其他科学技术支出

66.05

66.05

208

社会保障和就业支出

61.89

41.89

20.00

20806

企业改革补助

20.00

20.00

2080601

企业关闭破产补助

20.00

20.00

20821

特困人员救助供养

41.89

41.89

2082101

城市特困人员救助供养支出

41.89

41.89

210

卫生健康支出

6.43

6.43

21004

公共卫生

4.78

4.78

2100410

突发公共卫生事件应急处理

4.78

4.78

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1.65

1.65

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

1.65

1.65

213

农林水支出

6.47

6.47

21305

扶贫

6.47

6.47

2130599

其他扶贫支出

6.47

6.47

215

资源勘探工业信息等支出

603.37

17.81

585.56

21502

制造业

139.26

139.26

2150299

其他制造业支出

139.26

139.26

21505

工业和信息产业监管

324.11

17.81

306.30

2150501

行政运行

17.81

17.81

2150599

其他工业和信息产业监管支出

306.30

306.30

21508

支持中小企业发展和管理支出

140.00

140.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

140.00

140.00

222

粮油物资储备支出

735.76

735.76

22205

重要商品储备

735.76

735.76

2220511

应急物资储备

735.76

735.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

317.35

302

商品和服务支出

300.93

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

153.10

30201

办公费

42.81

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

41.80

30202

印刷费

25.00

30702

国外债务付息

30103

奖金

12.29

30203

咨询费

4.30

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

9.46

30205

水费

0.60

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.66

30206

电费

4.78

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

19.46

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

3.38

30211

差旅费

53.01

31008

物资储备

30113

住房公积金

29.20

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

60.36

30215

会议费

10.00

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

42.00

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

4.00

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

41.89

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

11.02

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

4.00

399

其他支出

30307

医疗费补助

1.65

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

3.60

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

8.02

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

15.72

30399

其他对个人和家庭的补助

5.80

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

83.09

人员经费合计

377.71

公用经费合计

300.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

4.00

4.00

4.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:洞口县科技和工业信息化局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,019.95万元。与上一年度相比,收、支总计各增加748.84万元,增长58.91%。主要是因为企业改制安置款过账。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,019.95万元,其中:财政拨款收入2,019.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,019.95万元,其中:基本支出678.64万元,占33.6%;项目支出1,341.31万元,占66.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,019.95万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加748.84万元,增长58.91%。主要是因为企业改制安置款过账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,019.95万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加748.84万元,增长58.91%。主要是因为企业改制安置款过账。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,019.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出394.11万元,占19.51%;科学技术支出211.93万元,占10.49%;社会保障和就业支出61.89万元,占3.06%;卫生健康支出6.43万元,占0.32%;农林水支出6.47万元,占0.32%;资源勘探工业信息等支出603.37万元,占29.87%;粮油物资储备支出735.76万元,占36.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为509.75万元,支出决算数为2,019.95万元,完成年初预算的396.26%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为509.75万元,支出决算为384.31万元,完成年初预算的75.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为5.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

5、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为29.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

6、科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为10.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

8、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为53.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

9、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

10、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为66.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

12、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

13、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为41.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

15、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

16、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为6.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

17、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为139.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

18、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为17.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

19、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为306.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

20、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为140万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

21、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为735.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:企业改制安置款过账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出678.64万元,其中:人员经费377.71万元,占基本支出的55.66%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费300.93万元,占基本支出的44.34%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少2万元,下降33.33%,下降的主要原因是企业改制安置款过账。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为4万元,全年共接待来访团组150个、来宾680人次,主要是市局领导调研、指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洞口县科技和工业信息化局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县科技和工业信息化局2021年度机关运行经费支出300.93万元,比上一年决算数减少590.81万元,下降66.25%。主要原因是:压缩机关运行支出。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县科技和工业信息化局开支会议费10万元,科技专家服务团的培训;开支培训费42万元,科技专家服务团的培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,未举办以上活动。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县科技和工业信息化局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,洞口县科技和工业信息化局共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

洞口县 单位整体支出绩效评价报告2021


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