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2021年度洞口县残疾人联合会部门决算

2021年度洞口县残疾人联合会部门决算

第一部分 洞口县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 洞口县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)代表残疾人利益,反映残疾人需求,管理残疾人事务,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,组织志愿者助残行动。

(四)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。负责《中华人民共和国残疾人证》管理和发放工作。

(五)协助政府研究制定和实施全县残疾人事业的规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。

(六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)联系、指导和管理各类别列车 专门协会工作。培养残疾人工作者。

(八)承担县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门共有编制人数14人,实有人数18人,其中在职14人,退休4人。内设股室4个(含0个副科级单位),分别为:办公室、康复股、教育就业股和教育就业服务管理中心。

(二)决算单位构成

洞口县残疾人联合会为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为洞口县残疾人联合会本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,072.68

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

93.23

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

1,071.29

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

1.40

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

93.23

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,165.91

本年支出合计

58

1,165.91

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,165.91

总计

62

1,165.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,165.91

1,165.91

208

社会保障和就业支出

1,071.29

1,071.29

20811

残疾人事业

1,071.29

1,071.29

2081101

行政运行

236.35

236.35

2081104

残疾人康复

115.70

115.70

2081105

残疾人就业和扶贫

551.70

551.70

2081106

残疾人体育

0.36

0.36

2081107

残疾人生活和护理补贴

22.82

22.82

2081199

其他残疾人事业支出

144.37

144.37

213

农林水支出

1.40

1.40

21305

扶贫

1.40

1.40

2130599

其他扶贫支出

1.40

1.40

229

其他支出

93.23

93.23

22960

彩票公益金安排的支出

93.23

93.23

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.53

17.53

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

75.70

75.70

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,165.91

260.56

905.34

208

社会保障和就业支出

1,071.29

259.17

812.12

20811

残疾人事业

1,071.29

259.17

812.12

2081101

行政运行

236.35

236.35

2081104

残疾人康复

115.70

115.70

2081105

残疾人就业和扶贫

551.70

551.70

2081106

残疾人体育

0.36

0.36

2081107

残疾人生活和护理补贴

22.82

22.82

2081199

其他残疾人事业支出

144.37

144.37

213

农林水支出

1.40

1.40

21305

扶贫

1.40

1.40

2130599

其他扶贫支出

1.40

1.40

229

其他支出

93.23

93.23

22960

彩票公益金安排的支出

93.23

93.23

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.53

17.53

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

75.70

75.70

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,072.68

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

93.23

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

1,071.29

1,071.29

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

1.40

1.40

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

93.23

93.23

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,165.91

本年支出合计

59

1,165.91

1,072.68

93.23

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,165.91

总计

64

1,165.91

1,072.68

93.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,072.68

260.56

812.12

208

社会保障和就业支出

1,071.29

259.17

812.12

20811

残疾人事业

1,071.29

259.17

812.12

2081101

行政运行

236.35

236.35

2081104

残疾人康复

115.70

115.70

2081105

残疾人就业和扶贫

551.70

551.70

2081106

残疾人体育

0.36

0.36

2081107

残疾人生活和护理补贴

22.82

22.82

2081199

其他残疾人事业支出

144.37

144.37

213

农林水支出

1.40

1.40

21305

扶贫

1.40

1.40

2130599

其他扶贫支出

1.40

1.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

148.40

302

商品和服务支出

109.09

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

58.22

30201

办公费

13.62

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

36.31

30202

印刷费

2.11

30702

国外债务付息

30103

奖金

17.08

30203

咨询费

310

资本性支出

0.59

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.50

31002

办公设备购置

0.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.25

30206

电费

3.00

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.47

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

7.43

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.45

30211

差旅费

28.81

31008

物资储备

30113

住房公积金

11.91

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

2.74

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2.49

30215

会议费

0.31

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

4.92

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1.84

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

3.55

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

17.97

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0.65

30229

福利费

0.69

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.28

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

11.74

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

18.12

人员经费合计

150.88

公用经费合计

109.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.50

3.50

3.50

5.00

8.20

3.28

3.28

4.92

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

93.23

93.23

93.23

229

其他支出

93.23

93.23

93.23

22960

彩票公益金安排的支出

93.23

93.23

93.23

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.53

17.53

17.53

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

75.70

75.70

75.70

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:洞口县残疾人联合会

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,165.91万元。与上一年度相比,收、支总计各增加297.36万元,增长34.24%。主要是因为洞口县残疾人事业专项资金预算调整数增加、支出数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,165.91万元,其中:财政拨款收入1,165.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,165.91万元,其中:基本支出260.56万元,占22.35%;项目支出905.34万元,占77.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,165.91万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加297.36万元,增长34.24%。主要是因为洞口县残疾人事业专项资金预算调整数增加,收入和支出增加,残疾人民生实事项目增加,各项工作任务增加,开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,072.68万元,占本年支出合计的92%。与上一年度相比,财政拨款支出增加255.73万元,增长31.3%。主要是因为中央、省拨残疾人事业专项资金增加,县级配套增加,支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,072.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,071.29万元,占99.87%;农林水支出1.4万元,占0.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为651.19万元,支出决算数为1,072.68万元,完成年初预算的164.73%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

年初预算为157.19万元,支出决算为236.35万元,完成年初预算的150.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工资增加、工会费用增加、残疾人民生实事项目增多、各项工作任务增加、支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为115.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央、省、市、县下达残疾人事业残疾人康复专项资金经费,调整预算增加。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

年初预算为464.00万元,支出决算为551.7万元,完成年初预算的118.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央、省、市、县下达残疾人事业残疾人就业和扶贫专项资金经费,调整预算资金,支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有预算残疾人体育专项资金、但省、市有分配任务、预算调整数增加。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

年初预算为30.00万元,支出决算为22.82万元,完成年初预算的76.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是:节约了开支。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为144.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央、省、市、县下达其他残疾人事业专项资金经费,调整预算增加,支出增加。

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因扶贫工作需要、财政调整了预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出260.56万元,其中:人员经费150.88万元,占基本支出的57.91%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费109.68万元,占基本支出的42.09%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为8.2万元,完成预算的96.47%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为4.92万元,完成预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是节约了开支 ,与上年相比增加2.82万元,增长134.29%,增长的主要原因是残疾人民生实事项目实施、省市督查增多,为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,省市督查检查增加,加上残疾人康复中心投入使用、周边县市残联来借鉴、交流、学习次数增多,公务接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.28万元,完成预算的93.71%,决算数小于预算数的主要原因是节约了开支 ,与上年相比增加0.01万元,增长0.31%,增长的主要原因是残疾人民生实事项目的增多和实施使各项工作任务增加,开支增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.92万元,占60%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.28万元,占40%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为4.92万元,全年共接待来访团组156个、来宾1,251人次,主要是省、市工作检查及周边县市单位业务工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.28万元,其中:公务用车购置费0万元,本年没有购置公务用车,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.28万元,主要是油费、维修费、保险费、过路费等相关支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入93.23万元;年初结转和结余0万元;支出93.23万元,其中基本支出0万元,项目支出93.23万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县残疾人联合会2021年度机关运行经费支出109.68万元,比上一年决算数增加58.72万元,增长115.23%。主要原因是:残疾人民生实事项目增多各项工作任务增加、支出增加。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县残疾人联合会开支会议费0.31万元,主要用于残保金征收会议;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无该项经费支出。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县残疾人联合会2021年度政府采购支出总额232.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元,占政府采购支出总额的1.08%,其中:授予小微企业合同金额2.5万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,洞口县残疾人联合会共有车辆1辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年洞口县残联整体支出绩效评价报告


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