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2021年度洞口县人民政府花古街道办事处部门决算

2021年度洞口县人民政府花古街道办事处部门决算

第一部分 洞口县人民政府花古街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 洞口县人民政府花古街道办事处概况

一、部门职责

(一)促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

(二)加强社会管理。制定实施本乡镇社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权,配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

(三)搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(五)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(六)法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本单位行政编制人数26人,事业编制人数63人,工勤编制1人。实有人数118人,其中在职93人,退休25人。公务车辆核定编制1辆,实有公务车辆1辆。内设股室12个(含0个副科级单位),分别为:党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会治安和应急管理办、社会事务办、自然资源和生态环境办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人管理站、财政所。

(二)决算单位构成

洞口县人民政府花古街道办事处为一级预算单位,无独立二级单位,因此本次决算公开单位为洞口县人民政府花古街道办事处本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,581.84

一、一般公共服务支出

32

1,415.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

0.50

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

4.50

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10.02

10

十、节能环保支出

41

45.00

11

十一、城乡社区支出

42

13.25

12

十二、农林水支出

43

92.48

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

0.40

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,581.84

本年支出合计

58

1,581.84

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,581.84

总计

62

1,581.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,581.84

1,581.84

201

一般公共服务支出

1,415.70

1,415.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,386.76

1,386.76

2010301

行政运行

956.05

956.05

2010302

一般行政管理事务

361.63

361.63

2010308

信访事务

16.70

16.70

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.37

52.37

20105

统计信息事务

23.56

23.56

2010502

一般行政管理事务

23.56

23.56

20129

群众团体事务

5.00

5.00

2012906

工会事务

3.00

3.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.00

2.00

20132

组织事务

0.37

0.37

2013299

其他组织事务支出

0.37

0.37

204

公共安全支出

0.50

0.50

20402

公安

0.50

0.50

2040221

特别业务

0.50

0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

4.50

4.50

20701

文化和旅游

4.50

4.50

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

210

卫生健康支出

10.02

10.02

21003

基层医疗卫生机构

6.00

6.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

6.00

6.00

21099

其他卫生健康支出

4.02

4.02

2109999

其他卫生健康支出

4.02

4.02

211

节能环保支出

45.00

45.00

21104

自然生态保护

45.00

45.00

2110402

农村环境保护

45.00

45.00

212

城乡社区支出

13.25

13.25

21201

城乡社区管理事务

12.00

12.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.00

12.00

21299

其他城乡社区支出

1.25

1.25

2129999

其他城乡社区支出

1.25

1.25

213

农林水支出

92.48

92.48

21305

扶贫

22.90

22.90

2130599

其他扶贫支出

22.90

22.90

21307

农村综合改革

61.58

61.58

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

24.25

24.25

2130707

农村综合改革示范试点补助

9.63

9.63

2130799

其他农村综合改革支出

27.70

27.70

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

2139999

其他农林水支出

8.00

8.00

229

其他支出

0.40

0.40

22999

其他支出

0.40

0.40

2299999

其他支出

0.40

0.40

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,581.84

1,581.84

201

一般公共服务支出

1,415.70

1,415.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,386.76

1,386.76

2010301

行政运行

956.05

956.05

2010302

一般行政管理事务

361.63

361.63

2010308

信访事务

16.70

16.70

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.37

52.37

20105

统计信息事务

23.56

23.56

2010502

一般行政管理事务

23.56

23.56

20129

群众团体事务

5.00

5.00

2012906

工会事务

3.00

3.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.00

2.00

20132

组织事务

0.37

0.37

2013299

其他组织事务支出

0.37

0.37

204

公共安全支出

0.50

0.50

20402

公安

0.50

0.50

2040221

特别业务

0.50

0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

4.50

4.50

20701

文化和旅游

4.50

4.50

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

210

卫生健康支出

10.02

10.02

21003

基层医疗卫生机构

6.00

6.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

6.00

6.00

21099

其他卫生健康支出

4.02

4.02

2109999

其他卫生健康支出

4.02

4.02

211

节能环保支出

45.00

45.00

21104

自然生态保护

45.00

45.00

2110402

农村环境保护

45.00

45.00

212

城乡社区支出

13.25

13.25

21201

城乡社区管理事务

12.00

12.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.00

12.00

21299

其他城乡社区支出

1.25

1.25

2129999

其他城乡社区支出

1.25

1.25

213

农林水支出

92.48

92.48

21305

扶贫

22.90

22.90

2130599

其他扶贫支出

22.90

22.90

21307

农村综合改革

61.58

61.58

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

24.25

24.25

2130707

农村综合改革示范试点补助

9.63

9.63

2130799

其他农村综合改革支出

27.70

27.70

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

2139999

其他农林水支出

8.00

8.00

229

其他支出

0.40

0.40

22999

其他支出

0.40

0.40

2299999

其他支出

0.40

0.40

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,581.84

一、一般公共服务支出

33

1,415.70

1,415.70

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

0.50

0.50

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

4.50

4.50

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10.02

10.02

10

十、节能环保支出

42

45.00

45.00

11

十一、城乡社区支出

43

13.25

13.25

12

十二、农林水支出

44

92.48

92.48

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

0.40

0.40

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,581.84

本年支出合计

59

1,581.84

1,581.84

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,581.84

总计

64

1,581.84

1,581.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,581.84

1,581.84

201

一般公共服务支出

1,415.70

1,415.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,386.76

1,386.76

2010301

行政运行

956.05

956.05

2010302

一般行政管理事务

361.63

361.63

2010308

信访事务

16.70

16.70

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.37

52.37

20105

统计信息事务

23.56

23.56

2010502

一般行政管理事务

23.56

23.56

20129

群众团体事务

5.00

5.00

2012906

工会事务

3.00

3.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.00

2.00

20132

组织事务

0.37

0.37

2013299

其他组织事务支出

0.37

0.37

204

公共安全支出

0.50

0.50

20402

公安

0.50

0.50

2040221

特别业务

0.50

0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

4.50

4.50

20701

文化和旅游

4.50

4.50

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

210

卫生健康支出

10.02

10.02

21003

基层医疗卫生机构

6.00

6.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

6.00

6.00

21099

其他卫生健康支出

4.02

4.02

2109999

其他卫生健康支出

4.02

4.02

211

节能环保支出

45.00

45.00

21104

自然生态保护

45.00

45.00

2110402

农村环境保护

45.00

45.00

212

城乡社区支出

13.25

13.25

21201

城乡社区管理事务

12.00

12.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.00

12.00

21299

其他城乡社区支出

1.25

1.25

2129999

其他城乡社区支出

1.25

1.25

213

农林水支出

92.48

92.48

21305

扶贫

22.90

22.90

2130599

其他扶贫支出

22.90

22.90

21307

农村综合改革

61.58

61.58

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

24.25

24.25

2130707

农村综合改革示范试点补助

9.63

9.63

2130799

其他农村综合改革支出

27.70

27.70

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

2139999

其他农林水支出

8.00

8.00

229

其他支出

0.40

0.40

22999

其他支出

0.40

0.40

2299999

其他支出

0.40

0.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

951.45

302

商品和服务支出

550.67

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

212.02

30201

办公费

92.38

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

121.65

30202

印刷费

110.94

30702

国外债务付息

30103

奖金

201.61

30203

咨询费

8.54

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

112.08

30205

水费

1.50

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

123.35

30206

电费

4.60

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

15.10

30207

邮电费

4.86

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

55.35

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

7.17

30211

差旅费

51.54

31008

物资储备

30113

住房公积金

102.60

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

13.96

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.53

30214

租赁费

24.35

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

79.72

30215

会议费

3.00

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

3.20

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.28

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

9.20

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

69.70

30225

专用燃料费

2.30

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

54.71

399

其他支出

30307

医疗费补助

10.02

30227

委托业务费

82.06

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

3.00

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

14.37

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.71

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

10.72

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

51.43

人员经费合计

1,031.17

公用经费合计

550.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

3.00

3.00

2.00

3.99

2.71

2.71

1.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:洞口县人民政府花古街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,581.84万元。与上一年度相比,收、支总计各增加249.94万元,增长18.77%。主要是因为干部晋职晋档和一些工程项目支出而增加了支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,581.84万元,其中:财政拨款收入1,581.84万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,581.84万元,其中:基本支出1,581.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,581.84万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加249.94万元,增长18.77%。主要是因为干部晋职晋档和一些工程项目支出而增加了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,581.84万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加249.94万元,增长18.77%。主要是因为干部晋职晋档和一些工程项目支出而增加了支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,581.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,415.7万元,占89.5%;公共安全支出0.5万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出4.5万元,占0.28%;卫生健康支出10.02万元,占0.63%;节能环保支出45万元,占2.84%;城乡社区支出13.25万元,占0.84%;农林水支出92.48万元,占5.85%;其他支出0.4万元,占0.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为939.37万元,支出决算数为1,581.84万元,完成年初预算的168.39%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为939.37万元,支出决算为956.05万元,完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为361.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为16.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为52.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为23.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

9、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

11、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

12、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为4.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

13、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

15、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

16、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为22.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为24.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为9.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为27.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

20、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为0.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,581.84万元,其中:人员经费1,031.17万元,占基本支出的65.19%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费550.67万元,占基本支出的34.81%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.99万元,完成预算的79.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.28万元,完成预算的64%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准,减少在店子开餐次数 ,与上年相比减少2万元,下降60.98%,下降的主要原因是减少接待次数。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.71万元,完成预算的90.33%,决算数小于预算数的主要原因是油费的控制 ,与上年相比增加0.19万元,增长7.54%,增长的主要原因是工作任务更重,用车次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.28万元,占32.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.71万元,占67.92%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.28万元,全年共接待来访团组85个、来宾568人次,主要是县有关部门来街道检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.71万元,其中:公务用车购置费0万元,没有购置公车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.71万元,主要是小车油费和修理费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

洞口县人民政府花古街道办事处2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

洞口县人民政府花古街道办事处2021年度机关运行经费支出550.67万元,比上一年决算数增加394.41万元,增长252.41%。主要原因是:干部晋职晋档和一些工程项目支出而增加了支出。

十、一般性支出情况

2021年度洞口县人民政府花古街道办事处开支会议费3万元,用于召开人大会议、党代会议、经济工作会议、防汛抗旱会议、疫情防控会议、每月的主题党日会议,人数1180人,内容为人大换届,党委换届,2021年经济工作部署,防汛抗旱应急预案拟定、启动、开展,对疫情防控情况汇报、防控工作安排、重温入党誓词、学习习近平总书记重要讲话、分发主题党日资料等;开支培训费3.2万元,用于开展单位内部业务培训,人数520人,内容为考核平台的操作流程培训,社会治理业务培训,疫情防控专业技能培训,消防应急安全知识培训,防返贫监测信息操作员培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关计划。

十一、关于政府采购支出说明

洞口县人民政府花古街道办事处2021年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,洞口县人民政府花古街道办事处共有车辆1辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

花古街道办事处2021绩效报告


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